東京都監査委員は、本日の平成29年第一回都議会定例会に、「平成28年行政監査報告書」を提出しました。
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(1)監査のテーマ
財務に関する事務の内部統制について
(2)監査の目的
都において全庁統一的に行われている財務事務について、内部統制の仕組み及び運用の現状を把握・確認し、適正な事務執行の観点からその有効性と課題を検証すること
(3)監査対象局
財務局、会計管理局ほか10局
(4)監査の結果
意見・要望事項7件
(5)主な意見・要望事例
○ 会計審査についてリスクの低減に向けた対応を望むもの (行政監査報告書P.18)
○ 契約事務について各局の履行確認に対する支援の充実を望むもの (行政監査報告書P.50)